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    陕西鸿图2注册集团召开内控体系建设巩固提升推进会暨2024年度法务审计会

    来源:管理员     所属分类:政策法规     阅读次数:1958     发布时间:2024-03-13

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        3月12日下午,陕西鸿图2注册集团召开内控体系建设巩固提升推进会暨2024年度法务审计会议。集团公司党委副书记、总经理荆平,党委委员、总会计师刘勐出席会议并讲话。

        

        会议对集团公司2023年法务和审计工作开展情况作了全面总结分析,对2024年工作进行了安排部署。

        

        荆平肯定了集团公司2023年度法务和审计工作取得的成绩,强调了内控建设的重要性,内控和法务、审计工作是构建“治理体系、风控体系”的重要内容。同时对集团公司2024年法务和审计工作提出要求,一是巩固提升内控体系建设,加强跟踪评价查缺补漏。将内控常态化贯穿企业管理的全过程,同时加强跟踪评价,不断完善和提高。二是深入推进法治国企建设,提升依法合规治企能力。健全法治工作体系,提升法治业务能力,加强法治文化培育。三是充分发挥内审监督职能,有效防范各类经营风险。要提高政治站位,重视内审工作,加强内部审计和违规经营投资责任追究,重视审计发现问题的整改,共同推动内审工作发挥应有作用。


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        刘勐就贯彻落实会议精神,推进法务、审计和内控相关工作强调,一是提高认识,深刻领会集团公司2024年工作会议“风险防控是确保集团健康稳定发展前提”的要求,确保“业务拓展到哪里、风控就监管到哪里”。二是明确重点,法务工作要“夯实基础、杜绝风险”“管好案件、化解风险”;对审计工作各单位要大力支持,切实做好集团公司组织实施审计项目的审计及后期整改工作;内控建设工作要抓好流程完善和内控评价。三是强化责任担当,各单位主要领导牵好头,分管领导担起责,确保各项工作落到实处。

        

       会议就集团公司《内部控制建设巩固提升实施方案》和《内部控制评价工作方案》分别进行了宣讲,并就内控建设进行了专题模块培训。

        

        集团公司所属各单位主要负责人、法律事务主管领导、审计事务主管领导、法务、审计、内控工作人员,集团公司法律法规部、审计部、各部门内控专员共计116人参加会议。